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漳州2018年初级会计实务第二章习题

发布时间:2018-2-3 来源:博胜教育

一、单项选择题

1.下列各项中,关于企业无法查明原因的现金溢余,经批准后会计处理表述正确的是( )。

A.冲减财务费用    B.计入其他应付款    C.冲减管理费用    D.计入营业外收入

2.2014年9月30,某企业银行存款日记账账面余额为216万元,收到银行对账单的余额为212.3万元。经逐笔核对,该企业存在以下记账差错及未达账项,从银行提取现金6.9万元,会计人员误记为9.6万元;银行为企业代付电话费6.4万元,但企业未接到银行付款通知,尚未入账。930调节后的银行存款余额为( )万元。

A.212.3           B.225.1             C.205.9          D.218.7

3.在下列各项中,使得企业银行存款日记账余额大于银行对账单余额的是( )。

A.企业开出支票,对方未到银行兑现

B.银行误将其他公司的存款计入本企业银行存款账户

C.银行代扣水电费,企业尚未接到通知

D.银行收到委托收款结算方式下结算款项,企业尚未收到通知

4.下列各项中,应作为工业企业资产核算的是(  )。

A.经营租入的设备     B.盘亏的存货      C.准备购入的原材料      D.融资租入的设备

5.企业在现金清查中发现有待查明原因的现金短缺或溢余,已按管理权限批准,下列各项中,有关会计处理不正确的是( )。

A.属于无法查明原因的现金溢余,应借记“待处理财产损溢”科目,贷记“营业外收入”科目

B.属于应由保险公司赔偿的现金短缺,应借记“其他应收款”科目,贷记“待处理财产损溢”科目

C.属于应支付给有关单位的现金溢余,应借记“待处理财产损溢”科目,贷记“其他应付款”科目

D.属于无法查明原因的现金短缺,应借记“营业外支出”科目,贷记“待处理财产损溢”科目

6.企业在现金清查中发现现金短缺,无法查明原因,经批准后应计入的会计科目是(  )。

A.营业外支出       B.财务费用       C.管理费用             D.其他业务成本

7.某企业2017111销售商品,并于当日收到面值50 000元、期限3个月的银行承兑汇票一张。1210,将该票据背书转让给A公司以购买材料。所购材料的价格为45 000元,增值税率为17%,运杂费350元。则企业应补付的银行存款为( )元。

A.5000    B.4500        C.3000    D.2650

8.下列对资产特征的表述中,不恰当的是( )。

A.资产是企业拥有或控制的资源                 B.资产是由过去的交易或事项形成的

C.资产是预期会给企业带来经济利益的资源       D.资产是企业日常活动形成的资源

9.下列各项中不会引起其他货币资金发生变动的是( )。

A.企业销售商品收到商业汇票

B.企业用银行本票购买办公用品

C.企业将款项汇往外地开立采购专用账户

D.企业为购买基金将资金存入在证券公司指定银行开立账户

10.企业将款项汇往异地银行开立采购专户,编制该业务的会计分录时应当(  )。

A.借记“应收账款”科目,贷记“银行存款”科目

B.借记“其他货币资金”科目,贷记“银行存款”科目

C.借记“其他应收款”科目,贷记“银行存款”科目

D.借记“材料采购”科目,贷记“其他货币资金”科目

11.下列各项中,不通过“其他货币资金”科目核算的是( )。

A.信用证保证金存款      B.备用金       C.外埠存款      D.银行本票存款

12.下列各项中,在确认销售收入时不影响应收账款入账金额的是( )。

A.销售价款     B.增值税销项税额     C.现金折扣      D.销售产品代垫的运杂费

13.2017年年初某公司“坏账准备—应收账款”科目贷方余额为3万元,320收回已核销的坏账12万元并入账,1231“应收账款”科目余额为220万元(所属明细科目为借方余额),月末,对应收账款进行减值测试应计提20万元坏账准备,2017年年末该公司计提的坏账准备金额为(  )万元。

A.17.0          B.29.0         C.20.0        D.5.0

14.A公司20171231应收甲公司账款1 000万元,经减值测试,A公司对该应收账款应计提40万元坏账准备,此前已对该账款计提了15万元的坏账准备,则1231A公司为该笔应收账款应计提的坏账准备为( )万元。

A.1000          B.40          C.25          D.15

15.201712月初,某企业“坏账准备”科目贷方余额为6万元。1231“应收账款”科目借方余额为100万元,经减值测试,该企业应收账款应计提坏账准备5万元。该企业2017年末应计提的坏账准备金额为(  )万元。

A.-1.0            B.1.0         C.5.0       D.11.0

16.如果企业预付款项业务不多且未设置“预付账款”科目,企业预付给供应商的采购款项,应记入(  )。

A.“应收账款”科目的借方             B.“应付账款”科目的贷方

C.“应收账款”科目的贷方             D.“应付账款”科目的借方

17.下列各项中,应计入资产负债表“其他应收款”项目的是(  )。

A.应付租入包装物的租金B.销售商品应收取的包装物租金

C.应付经营租赁固定资产的租金D.无力支付到期的银行承兑汇票

18.企业将持有的不带息商业汇票向银行申请贴现,支付给银行的贴现利息应记入的会计科目是(  )。

A.财务费用    B.管理费用   C.投资收益   D.营业外支出

19.甲公司20179月份发生如下应收事项:进行存货盘点发现存货盘亏,应收取保险公司赔款2.5万元,应收取管理人员赔款1万元;销售商品一批,应收取价款30万元,增值税税额5.1万元;出租包装物一批,应收取租金10万元,增值税税额1.7万元。则甲公司本月应记入“其他应收款”科目核算的金额为(  )万元。

A.3.5         B.15.2          C.43.5           D.50.3

20.某企业采用托收承付结算方式销售一批商品,增值税专用发票注明的价款为1000万元,增值税税额为170万元,销售商品为客户代垫运杂费5万元,全部款项已办妥托收手续。该企业应确认的应收账款为(  )万元。

A.1000.0          B.1005.0         C.1170.0          D.1175.0

21.企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务时应借记的会计科目是(  )。

A.预收账款      B.其他应付款       C.应收账款     D.应付账款

22.某企业不单独设置预收账款科目,期初应收账款的余额为02017510销售产品一批,销售收入为10000元,增值税税率为17%,款项尚未收到。2017530,预收货款10000元。2017531应收账款的余额为( )元。

A.10000           B.11700         C.21700         D.1700

23.企业支付包装物押金时,应借记( )科目。

A.应收账款        B.应收票据        C.其他应收款         D.预付账款

24.甲公司为增值税一般纳税人,2018630从上海证券交易所购买乙公司的股票300万股,每股5元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利每股1元),另外支付相关交易费用4万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.24万元,甲公司将其划分为交易性金融资产管理和核算。则甲公司对该股票投资的初始入账价值是()万元。

A.1200.00        B.1204.24            C.1500.00         D.1504.00

25.M公司于201861购入A公司股票100万股准备短期持有,M公司将其划分为交易性金融资产,实际每股支付价款8.6元(包括已宣告但尚未发放的现金股利每股0.2元),另支付手续费2万元,假定不考虑其他因素,则该项交易性金融资产的入账价值为(  )万元。

A.860.0         B.862.0       C.840.0       D.842.0

26.企业购入交易性金融资产,支付的价款为100万元,其中包含已到期尚未领取的利息5万元,另支付交易费用3万元。增值税税额0.18万元,该项交易性金融资产的入账价值为( )万元。

A.92           B.95           C.100         D.105

27.2017年11月1,甲公司购入乙公司股票50万股作为交易性金融资产,支付价款400万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利20万元。另支付相关交易费用8万元,增值税税额为0.48万元。该交易性金融资产的入账金额为(  )万元。

A.380.0           B.388.0          C.400.0      D.408.0

28.甲公司为增值税一般纳税人,201711购入面值为1000万元,年利率为5%A债券。取得时支付价款1050万元(含已到付息期但尚未领取的利息50万元),另支付交易费用5万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.3万元。甲公司将该项金融资产划分为交易性金融资产。201715,收到购买时价款中所含的利息50万元。20171231A债券的公允价值为1060万元。201815,收到A债券2017年度的利息50万元。2018331,甲公司出售A债券售价为1100万元。甲公司从购入A债券至出售累计确认的投资收益的金额为( )万元。

A.142.17          B.145.00            C.89.62          D.45.00

29.甲公司为增值税一般纳税人,2017121从深圳证券交易所购入A公司股票100万股,每股支付购买价款8.8元(其中包括已宣告但尚未发放的现金股利0.3元)。另支付交易费用2万元,取得增值税普通发票上注明的增值税税额为0.12万元。甲公司将其划分为交易性金融资产核算。则该交易性金融资产的入账价值( )万元。

A.880.00          B.850.00           C.880.12       D.882.00

30.甲公司将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为3000万元;出售前该金融资产的账面价值为2800万元(其中成本2500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑增值税等其他因素,甲公司对该交易应确认的投资收益为(  )万元。

A.200.0       B.-200.0      C.500.0          D.-500.0

31.甲公司为增值税一般纳税人,201871购入乙公司201811发行的债券,支付价款为3100万元(含已到付息期但尚未领取的债券利息60万元),另支付交易费用15万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为0.9万元。该债券的面值为3000万元。票面年利率为4%(票面利率等于实际利率),每半年付息一次,甲公司将其划分为交易性金融资产核算。7月初,收到债券利息60万元。假定债券利息不考虑相关税费。甲公司2018年度该项交易性金融资产应确认的投资收益为( )万元。

A.45              B.105          C.120           D.60

32.除取得时已记入交易性金融资产初始入账价值的现金股利或利息外,交易性金融资产持有期间获得的现金股利或利息应( )。

A.冲减交易性金融资产     B.冲减财务费用      C.冲减应收股利     D.计入投资收益

33.2017年3月20,甲公司从深交所购买乙公司股票100万股,将其划分为交易性金融资产,购买价格为每股8元,另支付相关交易费用25000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1500元。630,该股票公允价值为每股10元,当日该交易性金融资产的账面价值应为(  )万元。

A.802.5      B.800.0       C.1000.0      D.1000.5

34.甲公司201871购入乙公司201811发行的债券,支付价款为2100万元(含已到付息期但尚未领取的债券利息40万元),另支付交易费用15万元。取得增值税专用发票上注明的税额为0.9万元,该债券面值为2000万元。票面年利率为4%(票面利率等于实际利率),每半年付息一次,甲公司将其划分为交易性金融资产。甲公司2018年度该项交易性金融资产应确认的投资收益为(  )万元。

A.65             B.40            C.25            D.80

35.2017年1月3,甲公司以1100万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)购入乙公司发行的公司债券,另支付交易费用10万元,将其确认为交易性金融资产。该债券面值为1000万元,票面年利率为5%,每年年初付息一次。不考虑其他因素,甲公司取得该项交易性金融资产的初始入账金额为(  )万元。

A.1000.0       B.1100.0         C.1075.0          D.1110.0

36.某企业201771购入股票100万股,每股21元,其中包含已宣告尚未发放的股利为每股0.4元,另外支付交易费用20万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.2万元,企业将其划分为交易性金融资产,20171231,股票的公允价值为2200万元,不考虑其他因素,则2017年末交易性金融资产的账面价值为( )万元。

A.2200         B.2100          C.2060       D.2120

37.甲公司从证券市场购入乙公司股票50000股,划分为交易性金融资产。甲公司为此支付价款105万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利1万元,另支付相关交易费用0.5万元,假定不考虑其他因素,甲公司该项投资的入账金额为(  )万元。

A.104.0        B.105.5              C.105.0       D.104.5

38.A公司为增值税一般纳税人,201762从证券交易市场中购入B公司发行在外的普通股股票1000万股作为交易性金融资产核算,每股支付购买价款4元,另支付相关交易费用5万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.3万元。2017630,该股票的公允价值4.3/股。则A公司该项金融资产对6月份当期损益的影响金额为( )万元。

A.295         B.300                C.0              D.305

39.某公司为增值税一般纳税人,2017315购入M公司发行在外的普通股股票作为交易性金融资产核算。购买时支付价款1200万元(其中包括已宣告但尚未发放的现金股利100万元),另支付交易费用20万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为1.2万元。至2017630,该股票的公允价值为1300万元。2017819该公司将其持有的M公司全部出售,收取价款为1310万元,则处置时应确认的投资收益为( )万元。

A.103.77                B.198.11                 C.110.00             D.210.00

40.2017年12月10,甲公司购入乙公司股票10万股,将其划分为交易性金融资产,购买日支付价款249万元,另支付交易费用0.6万元,20171231,该股票的公允价值为258万元,不考虑其他因素,甲公司2017年度利润表“公允价值变动收益”项目本期金额为(  )万元。

A.9.0     B.9.6       C.0.6     D.8.4

41.大方公司2018228购入K公司股票作为交易性金融资产核算,实际支付价款1238万元,其中包括已宣告但尚未发放的现金股利38万元、手续费5万元;截至2018630,该股票的市场价格为1100万元,大方公司于2018716将其出售,收取价款1080万元,不考虑增值税因素,则大方公司处置该交易性金融资产对当月损益的影响金额是(  )万元。

A.-20.0      B.-70.0       C.-75.0          D.-30.0

42.某公司为增值税一般纳税人,20171010,某公司出售其所持有的交易性金融资产,实际收到价款450000存入银行。出售时该交易性金融资产的账面价值为440000,其中"交易性金融资产--成本"科目借方余额为420000,"交易性金融资产--公允价值变动"科目借方余额为20000元。该公司出售交易性金融资产应确认的投资收益为( )元。

A.9433.96             B.424528.30           C.18867.92          D.28301.89

43.下列各项中,关于周转材料会计处理表述不正确的是( )。

A.多次使用的包装物应根据使用次数分次进行摊销

B.低值易耗品金额较小的可在领用时一次计入成本费用

C.随同商品销售出借的包装物的摊销额应计入管理费用

D.随同商品出售单独计价的包装物取得的收入应计入其他业务收入

44.下列各种存货发出的计价方法中,不利于存货成本日常管理与控制的方法是( )。

A.移动加权平均法     B.先进先出法      C.个别计价法     D.月末一次加权平均法

45.甲企业为增值税小规模纳税人,本月采购原材料2060千克,每千克50元(含增值税),运输途中的合理损耗为60千克,入库前的挑选整理费用为500元,企业该批原材料的入账价值为( )元。

A.100500.0    B.103500.0    C.103000.0    D.106500.0

46.甲公司某月月末库存A产品300件,每件实际成本为1万元。本月末A产品的市场售价为1.2万元/件,预计销售过程中还将发生销售费用及相关税费0.4万元/件。假定不考虑其他因素,则A产品本月应计提的存货跌价准备的金额为(  )万元。

A.20         B.40          C.60             D.80

47.某企业2017331,乙存货的实际成本为100万元,加工该存货至完工产成品估计还将发生成本为25万元,估计销售费用和相关税费为3万元,估计该存货生产的产成品售价120万元。假定乙存货月初“存货跌价准备”科目余额为12万元,2017331应计提的存货跌价准备为(  )万元。

A.-8.0           B.4.0       C.8.0     D.-4.0

48.某企业材料采用计划成本核算。月初结存材料计划成本为130万元,材料成本差异为节约20万元。当月购入材料一批,实际成本110万元,计划成本120万元,领用材料的计划成本为100万元。该企业当月领用材料的实际成本为( )万元。

A.88        B.96    C.100      D.112

49.某企业为增值税一般纳税人,20169月购入一批原材料,增值税专用发票上注明的价款为50万元。增值税税额为8.5万元。款项已经支付。另以银行存款支付装卸费0.3万元(不考虑增值税)。入库时发生挑选整理费0.2万元。运输途中发生合理损耗0.1万元。不考虑其他因素。该批原材料的入账成本为(  )万元。

A.50.5          B.59.0       C.50.6           D.50.4

50.企业对随同商品出售且单独计价的包装物进行会计处理时,该包装物的实际成本应结转到的会计科目是( )。

A.制造费用       B.管理费用          C.销售费用             D.其他业务成本

51.某批发商业企业采用毛利率法对存货计价,第一季度的某商品实际毛利率30%51该存货成本1 800万元,5月购入该存货成本4 200万元,销售商品收入4 500万元,发生销售退回450万元。则5月末该存货结存成本为( )万元。

A.3165        B.2850               C.1950            D.3300

52.下列各项中,关于企业原材料盘亏及毁损会计处理表述正确的是(  )。

A.保管员过失造成的损失,计入管理费用

B.因台风造成的净损失,计入营业外支出

C.应由保险公司赔偿的部分,计入营业外收入

D.经营活动造成的净损失,计入其他业务成本

53.某商场采用毛利率法计算期末存货成本。甲类商品201741期初成本为3500万元,当月购货成本为500万元,当月销售收入为4500万元。甲类商品第一季度实际毛利率为25%。2017430,甲类商品结存成本为( )万元。

A.50          B.1125        C.625          D.3375

54.某企业在存货发出时,采用月末一次加权平均法核算,该企业201710月初库存材料60件,每件为1000元,月中又购进两批,一批200件,每件950元,另一批100件,每件1046元,则月末该材料的加权平均单价为( )元/件。

A.980        B.985      C.990      D.1182

55.某企业采用月末一次加权平均法计算发出材料成本。201731结存甲材料200件,单位成本40元;315购入甲材料400件,单位成本35元;320购入甲材料400件,单位成本38元;当月共发出甲材料500件。3月份发出甲材料的成本为( )元。

A.18500         B.18600   C.19000  D.20000

56.某企业采用先进先出法计算发出原材料的成本。201891,甲材料结存200千克,每千克实际成本为300元;97购入甲材料350千克,每千克实际成本为310元;921购入甲材料400千克,每千克实际成本为290元;928发出甲材料500千克。9月份甲材料发出成本为(  )元。

A.145000.0       B.150000.0      C.153000.0    D.155000.0

57.某企业为增值税一般纳税人。本月购进原材料200吨,增值税专用发票上注明的价款为60万元,增值税税额为10.2万元,支付的保险费为3万元,入库前的挑选整理费用为1万元。不考虑其他因素,该批原材料实际成本为每吨(  )万元。

A.0.3         B.0.32           C.0.37         D.0.35

58.某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。该企业因管理不善使一批库存材料被盗。该批原材料的实际成本为40 000元,购买时支付的增值税为6 800元,应收保险公司赔偿21 000元。该批被盗原材料形成的净损失为( )元。

A.19 000          B.40 000       C.46 800       D.25 800

59.某企业20161231存货的账面余额为20 000元,预计可变现净值为19 000元。20171231存货的账面余额仍为20 000元,预计可变现净值为21 000元。则2017年末应冲减的存货跌价准备为( )元。

A.1000      B.2000      C.9000        D.3000

60.某增值税一般纳税企业因管理不善导致一批库存材料被盗,该批原材料实际成本为20 000元,保险公司赔偿11 600元。该企业购入材料的增值税税率为17%,该批毁损原材料造成的非正常损失净额是( )元。

A.8400      B.19600     C.9200         D.11800

61.一般纳税人委托其他单位加工材料收回后直接对外销售的,其发生的下列支出中,不应计入委托加工材料成本的是( )。

A.发出材料的实际成本               B.支付给受托方的加工费

C.支付给受托方的增值税             D.受托方代收代缴的消费税

62.某企业采用先进先出法计算发出甲材料的成本,201721,结存甲材料200公斤,每公斤实际成本100元;210购入甲材料300公斤,每公斤实际成本110元;215发出甲材料400公斤。2月末,库存甲材料的实际成本为( )元。

A.10000       B.10500            C.10600   D.11000

63.某一般纳税企业委托外单位加工一批应税消费品,材料成本150万元,加工费12万元,受托方增值税税率为17%,受托方代扣代缴消费税18万元。该批材料加工后委托方直接出售,则该批材料加工完毕入库时的成本为( )万元。

A.162                B.180          C.182.04           D.168

64.下列原材料损失项目中,应计入营业外支出的是( )。

A.计量差错引起的原材料盘亏                  B.自然灾害造成的原材料损失

C.原材料运输途中发生的合理损耗              D.人为责任造成的应由责任人赔偿的原材料损失

65.某企业为增值税一般纳税人,20146月采购商品一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税税额为51000元,款项用银行存款支付,商品已验收入库。另支付保险费10000元。不考虑其他因素,该企业采购商品的成本为(  )元。

A.310000.0             B.361000.0           C.351000.0          D.300000.0

66.A公司月初结存甲材料13吨,每吨单价8290元,本月购入情况如下:3日购入5吨,单价8800元;17日购入12吨,单价7900元。本月领用情况如下:10日领用10吨;28日领用10吨。A公司采用移动加权平均法计算发出存货成本,则A公司期末结存甲材料成本为(  )元。

A.81126.7     B.78653.25      C.85235.22      D.67221.33

67.2016年7月1,某企业销售商品领用不单独计价包装物的计划成本为60 000元,材料成本差异率为-5%,下列各项中,关于该包装物会计处理正确的是(  )。

A.借:销售费用             63 000  

货:周转材料——包装物      60 000   

材料成本差异           3 000

B.借:销售费用             57 000 

材料成本差异       3 000 

 货:周转材料——包装物     60 000

C.借:其他业务成本          63 000 

贷:周转材料——包装物    60 000  

材料成本差异       3 000

D.借:其他业务成本          57 000 

材料成本差异        3 000  

货:周转材料——包装物       60 000

答案解析

68.某企业材料采用计划成本核算。月初结存材料计划成本为200万元,材料成本差异为节约20万元,当月购入材料一批,实际成本为135万元,计划成本为150万元,领用材料的计划成本为180万元。当月结存材料的实际成本为( )万元。

A.153             B.162           C.170           D.187

69.2017年12月31,某企业工程物资科目的借方余额为300万元,发出商品科目借方余额为40万元,原材料科目借方余额 为70万元。材料成本差异科目的贷方余额为5万元,不考虑其他因素,该企业1231资产负债表中存货项目期末余额为 ()万元.

A.115              B.105           C.405          D.365

70.对于价值较低或极易损坏的低值易耗品,应采用( )进行摊销。

A.五五摊销法         B.分次摊销法         C.一次转销法         D.计划成本法

71.企业购入三项没有单独标价的不需要安装的固定资产ABC,实际支付的价款总额为100万元。其中固定资产A的公允价值为60万元,固定资产B的公允价值为40万元,固定资产C的公允价值为20万元。固定资产A的入账价值为( )万元。

A.60            B.50               C.100             D.120

72.某增值税一般纳税企业自建一幢仓库,购入工程物资200万元,增值税税额为34万元,已全部用于建造仓库;耗用库存材料50万元,应负担的增值税税额为8.5万元;支付建筑工人工资36万元。该仓库建造完成并达到预定可使用状态,其入账价值为( )万元。

A.250      B.294.5        C.286      D.328.5

73.某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%20186月建造厂房领用材料实际成本20000元,计税价格为24000元,该项业务应计入在建工程成本的金额为(  )元。

A.20000.0        B.23400.0             C.24000.0          D.28000.0

74.下列各项中,不属于固定资产计提折旧方法的是()。

A.年限平均法      B.生产总量法     C.双倍余额递减法     D.工作量法

75.下列关于企业计提固定资产折旧会计处理的表述中,不正确的是(  )。

A.对管理部门使用的固定资产计提的折旧应计入管理费用

B.对财务部门使用的固定资产计提的折旧应计入财务费用

C.对生产车间使用的固定资产计提的折旧应计入制造费用

D.对专设销售机构使用的固定资产计提的折旧应计入销售费用

76.企业的固定资产在盘亏时应通过下列( )账户核算。

A.在建工程     B.固定资产清理      C.待处理财产损溢      D.管理费用

77.某企业出售一栋建筑物,账面原价2100000元,已提折旧210000元,出售时发生清理费用21000,出售价格2058000元。不考虑相关税费,该企业出售此建筑物发生的净损益为(  )元。

A.45150.0        B.44100.0          C.147000.0           D.168000.0

78.某公司处置一台旧设备,开具增值税专用发票上注明的价款为100万元,注明的增值税税额为17万元;发生装卸费5万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为0.3万元;该设备原值为200万元,已计提折旧60万元,处置该设备影响当期损益的金额为()万元。

A.-40              B.45              C.-45          D.50

79.某企业以400万元购入ABC三项没有单独标价的固定资产。这三项资产的公允价值分别为180万元、140万元和160万元。则A固定资产的入账成本为(  )万元。

A.150.0        B.180.0              C.130.0      D.125.0

80.甲公司为增值税一般纳税人,20171231购入不需要安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,增值税税额为61.2万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。该设备2018年应计提的折旧额为(  )万元。

A.72.0         B.120.0         C.140.4           D.168.48

81.甲公司是增值税一般纳税人,201821购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为100万元,增值税税额为17万元。购买过程中,以银行存款支付运输费用13万元,增值税税额为1.43万元。安装时,领用材料6万元,该材料负担的增值税税额为1.02万元;支付安装工人工资13万元。该设备于2018330达到预定可使用状态。甲公司对该设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为零。假定不考虑其他因素,2018年该设备应计提的折旧额为(  )万元。

A.9.0           B.9.9         C.11.0          D.13.2

82.企业对一条生产线进行更新改造。该生产线的原价为120万元,已提折旧为60万元。改造过程中发生支出30万元,被替换部分的账面价值15万元。该生产线更新改造后的成本为(  )万元。

A.65.0            B.75.0          C.135.0          D.150.0

83.下列各项中,需要计提折旧的是( )。

A.经营租入的设备         B.已交付但尚未使用的设备

C.提前报废的固定资产      D.已提足折旧仍继续使用的设备

84.2015年12月31甲公司购入一台设备,入账价值为100万元,预计使用年限为5年,预计净残值4万元,采用双倍余额递减法计算折旧,则该项设备2017年应计提的折旧额为()万元

A.25.6        B.19.2             C.40            D.24

85.某企业转让一台旧设备,取得价款56万元,发生清理费用2万元。该设备原值为60万元,已提折旧10万元。假定不考虑相关税费,出售该设备影响当期损益的金额为( )万元。

A.4              B.6            C.54         D.56

86.某企业处置一项固定资产收回的价款为80万元,增值税税额为13.6万元。该资产原价为100万元,已计提折旧60万元,计提减值准备5万元,处置发生清理费用5万元,处置该资产对当期利润总额的影响金额为(  )万元。

A.40.0          B.80.0         C.50.0        D.35.0

87.某企业对一条生产线进行改建,原价为100万元,已提折旧为40万元。改建过程中发生材料支出30万元,增值税税额为5.1万元,被替换部分的账面价值为10万元。该生产线改建后的成本为( )万元。

A.65       B.70      C.80       D.130

88.下列各项中,通过“长期待摊费用”核算的是( )

A.行政管理部门发生的固定资产日常修理费用支出

B.生产车间发生的固定资产日常修理费用支出

C.经营租入固定资产发生的改良支出

D.融资租入固定资产发生的改良支出

89.企业扩建一条生产线,该生产线原价为1000万元,已提折旧300万元,扩建生产线发生相关支出800万元,且满足固定资产确认条件,不考虑其他因素,该生产线扩建后的入账价值为(  )万元。

A.1000.0     B.800.0       C.1800.0     D.1500.0

90.企业固定资产的盘亏净损失,应计入(  )。

A.管理费用    B.营业外支出    C.资本公积     D.销售费用

91.某企业将自产的一批应税消费品用于房屋建造。该批消费品成本为1500万元,计税价格为2500万元,适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%,该企业为一般纳税人。则计入在建工程成本的金额为( )万元。

A.1750     B.1925     C.2175     D.3175

92.下列各项中,不会导致固定资产账面价值发生增减变动的是( )。

A.盘盈固定资产           B.经营性租赁租入设备

C.以固定资产对外投资     D.对固定资产计提减值准备

93.某企业对生产设备进行改良,发生资本化支出共计45万元,被替换旧部件的账面价值为10万元,该设备原价为500万元,已计提折旧300万元。不考虑其他因素,该设备改良后的入账价值为( )万元。

A.245.0       B.235.0      C.200.0     D.190.0

94.某公司为增值税一般纳税人,201775购入一台需要安装的机器设备,增值税专用发票注明的价款为600万元,增值税102万元,以上款项以支票支付。安装过程中领用本公司原材料80万元,该设备201788达到预定可使用状态并交付车间使用。该固定资产预计使用5年,预计净残值率为5%,同时对该固定资产采用年数总和法计提折旧,则2018年应当计提的折旧额为(  )万元。

A.215.33     B.172.26     C.200.97    D.196.45

95.甲公司为增值税一般纳税人,20161231购入不需要安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,增值税税额为61.2万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。该设备2017年应计提的折旧为( )万元。

A.72      B.120      C.140.4     D.168.48

96.某企业为增值税一般纳税人,购入生产用设备一台,增值税专用发票上注明价款10万元,增值税1.7万元,发生运费取得增值税专用发票注明运费0.5万元,增值税0.055万元,发生保险费取得增值税专用发票注明保险费0.3万元,增值税0.018万元,该设备取得时的成本为(  )万元。

A.10.0      B.10.87      C.10.8      D.12.57

97.某企业20176月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计可使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2018年应计提折旧额为(  )万元。

A.24.0     B.32.0     C.20.0     D.8.0

98.2018年12月31,甲公司的某生产线存在可能发生减值的迹象。经计算,该机器的公允价值减处置费用的净额为1000000元,预计未来现金流量现值为1100000元,账面净值为1400000元,以前年度对该生产线计提过80000元的减值准备,则下列说法中正确的是(  )。

A.应计提固定资产减值准备400000      B.应计提固定资产减值准备320000

C.应计提固定资产减值准备0           D.应计提固定资产减值准备220000

99.下列各项中,关于无形资产摊销表述不正确的是( )。

A.使用寿命不确定的无形资产不应摊销

B.出租无形资产的摊销额应计入管理费用

C.使用寿命有限的无形资产处置当月不再摊销

D.无形资产的摊销方法主要有直接法和生产总量法

100.20173月某企业开始自行研发一项非专利技术,至20171231研发成功并达到预定可使用状态,累计研究支出为160万元,累计开发支出为500万元(其中符合资本化条件的支出为400万元)。该非专利技术使用寿命不能合理确定,假定不考虑相关税费因素,该业务导致企业2017年度利润总额减少( )万元。

A.100            B.160         C.260          D.660

101.甲公司购入一项专利技术,购买价款1 000万元,为使无形资产达到预定用途所发生的专业服务费用70万元、测试无形资产是否能够正常发挥作用的费用10万元。假定不考虑相关税费,专利技术的入账价值为( )万元。

A.102          B.1090       C.1070        D.1080

102.2017年3月1,某企业开始自行研发一项非专利技术,2017年1月1研发成功并达到预定可使用状态。该非专利技术研究阶段累计支出为300万元 (均不符合资本化条件),开发阶段的累计支出为800万元(其中不符合资本化条件的支出为200万元),假定不考虑相关税费,企业该非专利技术的入账价值为()万元。

A.800           B.900    C.1100          D.600

103.某企业研发一项非专利技术,共发生研发支出250万元,其中研究阶段支出160万元,开发阶段支出90万元(其中符合资本化条件的支出为80万元),假定不考虑相关税费,则该非专利技术的入账价值为()万元。

A.90             B.80       C.250         D.240

104.2013年3月1,某企业开始自行研发一项非专利技术,2014年1月1研发成功并达到预定用途。该非专利技术研究阶段累计支出为300万元(均不符合资本化条件),开发阶段的累计支出为800万元(其中不符合资本化条件的支出为200万元),不考虑相关税费及其他因素,企业该非专利技术的入账价值为(  )万元。

A.800.0     B.900.0     C.1100.0     D.600.0

105.2016年1月1,某企业开始自行研究开发一套软件,研究阶段发生支出30万元,开发阶段发生支出125万元,开发阶段的支出均满足资本化条件。415,该软件开发成功并依法申请了专利,支付相关手续费1万元。不考虑相关税费因素,该项无形资产的入账价值为( )万元。

A.126.0     B.155.0    C.125.0    D.156

106.下列各项中,关于无形资产会计处理表述正确的是(  )。

A.已确认的无形资产减值损失在以后会计期间可以转回

B.使用寿命不确定的无形资产按月进行摊销

C.处置无形资产的净损益计入营业利润

D.出租无形资产的摊销额计入其他业务成本

107.甲公司一项无形资产的账面原值为1 600万元,摊销年限为10年,预计净残值为0,采用直线法摊销,已摊销年限为5年。20171231经减值测试,该专利技术的可收回金额为750万元。假设不考虑其他因素,20171231该项无形资产应计提的减值准备为( )万元。

A.800    B.50    C.750    D.1550

108.2017年9月1,某工业企业转让一项专利权,该专利权成本为250 000元,累计摊销50 000元。开具增值税专用发票上注明的价款为30万元,注明的增值税税额为18万元,则下列关于转让专利权的会计处理结果正确的是()。

A.营业外收入增加300 000     B.其他业务收入增加300 000

C.营业外收入增加100 000     D.其他业务收入增加100 000

109.下列各项中,一般不会引起无形资产账面价值发生增减变动的是( )。

A.对无形资产计提减值准备      B.无形资产可收回金额大于账面价值

C.摊销无形资产                D.转让无形资产所有权

110.下列各项中,关于企业无形资产表述不正确的是(  )。

A.使用寿命不确定的无形资产不应摊销

B.研究阶段和开发阶段的支出应全部计入无形资产成本

C.无形资产应当按照成本进行初始计量

D.出租无形资产的摊销额应计入其他业务成本

111.下列各项中,应计入长期待摊费用的是( )。

A.生产车间固定资产日常修理支出             B.生产车间固定资产更新改造支出

C.经营租赁方式租入固定资产改良支出         D.融资租赁方式租入固定资产改良支出

112.某企业转让一项专利权,与此有关的资料如下:该专利权的账面余额500万元,已摊销200万元,计提资产减值准备50万元,取得转让价款280万元,假设不考虑相关税费及其他因素,该企业应确认的转让无形资产净收益为(  )万元。

A.-2.0         B.16.0          C.30.0       D.8.0

113.下列各项中,关于无形资产摊销表述正确的是( )。

A.使用寿命不确定的无形资产应按照10年摊销

B.出租无形资产的摊销额应计入管理费用

C.使用寿命有限的无形资产处置当月仍然摊销

D.无形资产的摊销方法主要有直线法和生产总量法

二、多项选择题

1.下列各项中,应通过“其他货币资金”科目核算的有(  )。

A.银行汇票存款          B.信用卡存款        C.外埠存款      D.存出投资款

2.编制银行存款余额调节表时,下列未达账项中,会导致企业银行存款日记账的账面余额小于银行对账单余额的有( )。

A.企业开出支票,银行尚未支付           B.企业送存支票,银行尚未入账

C.银行代收款项,企业尚未接到收款通知   D.银行代付款项,企业尚未接到付款通知

3.下列项目中,属于其他货币资金的有( )。

A.存出保证金      B.商业汇票      C.信用证保证金存款    D.银行汇票存款

4.下列各项中,企业应通过“其他货币资金”科目核算的有(  )。

A.存入证券公司指定银行的存出投资款      B.申请银行汇票划转出票银行的款项

C.开具信用证存入银行的保证金款项        D.汇往采购地银行开立采购专户的款项

5.下列各项中,属于资产基本特征的有( )。

A.预期会给企业带来经济利益             B.企业拥有或控制的

C.由过去的交易或事项形成的             D.具有可辨认性

6.下列各项中,应计提坏账准备的有(  )。

A.应收账款     B.应收票据      C.预付账款    D.其他应收款

7.下列应收、暂付款项中,通过“其他应收款”科目核算有( )。

A.应收保险公司的赔款              B.收取的出租包装物租金

C.应向职工收取的各种垫付款项      D.应向购货方收取的代垫运杂费

8.下列各项中,影响应收账款入账价值的有( )。

A.赊销商品的价款和增值税的销项税额      B.销售货物发生的现金折扣

C.代购货方垫付的运杂费和保险费          D.销售货物发生的商业折扣

9.下列各项中,不通过“应收票据”及“应付票据”核算的有( )。

A.银行汇票存款       B.银行承兑汇票         C.银行本票存款       D.商业承兑汇票

10.下列各项中,应该计入“坏账准备”借方的有( )。

A.提取坏账准备                B.冲回多提坏账准备

C.收回以前确认并转销的坏账    D.备抵法下实际发生的坏账

11.下列各项中,应通过“其他应收款”核算的有( )。

A.应收出租包装物租金            B.应收的赔款

C.收取的各种押金                D.应向职工收取的垫付的医疗费

正确答案:A,B,D

解析:本题考核其他应收款核算的内容。其他应收款是指除应收票据、应收账款和预付账款、应收股利和应收利息以外的企业应收、暂付其他单位和个人的各种款项。主要包括:应收保险公司或其他单位和个人的各种赔款;应收出租包装物的租金;存出的包装物押金;应向职工收取的各种垫付款项;应收、暂付上级单位或所属单位的款项等。 存入保证金如收取的包装物押金应通过其他应付款核算

12.下列各项中,会导致企业应收账款账面价值减少的有(  )。

A.转销无法收回备抵法核算的应收账款       B.收回应收账款

C.计提应收账款坏账准备                   D.收回已转销的应收账款

13.下列各项中,应通过“其他应收款”科目核算的内容有(  )。

A.应收保险公司的赔款         B.代购货单位垫付的运杂费

C.应收出租包装物租金         D.应向职工收取的各种垫付款

14.下列各项中,应列入资产负债表应收账款项目的有( )。

A.代购货方垫付的运杂费           B.销售产品应收取的款项

C.对外提供劳务应收取的款项       D.代购货方垫付的保险费

15.下列各项中,会引起期末应收账款账面价值发生变化的有( )。

A.收回应收账款                  B.收回已转销的坏账

C.计提应收账款坏账准备          D.结转到期不能收回的应收票据

16.下列各种情况,进行会计处理时,应记入“坏账准备”科目贷方的有( )。

A.企业经过分析首次按“应收账款”账户期末余额计算提取坏账准备

B.收回过去已确认并转销的坏账

C.期末计算出的坏账准备总额大于计提前坏账准备余额

D.发生坏账

17.下列各项中,关于交易性金融资产的会计处理表述正确的有(  )

A.持有期间发生的公允价值变动计入公允价值变动损益

B.持有期间被投资单位宣告发放的现金股利计入投资收益

C.取得时支付的价款中包含的应收股利计入初始成本

D.取得时支付的相关交易费用计入投资收益

18.下列各项中,关于交易性金融资产表述正确的是(  )。

A.取得交易性金融资产所发生的相关交易费用应当在发生时计入投资收益

B.资产负债表日交易性金融资产公允价值与账面余额的差额计入当期损益

C.收到交易性金额资产购买价款中已到付息期尚未领取的债券利息计入当期损益

D.出售交易性金融资产时应将其公允价值与账面余额之间的差额确认为投资收益

19.下列各项中,关于交易性金融资产的会计处理表述正确的有(  )。

A.持有期间发生的公允价值变动计入公允价值变动损益

B.持有期间被投资单位宣告发放的现金股利计入投资收益

C.取得时支付的价款中包含的应收股利计入初始成本

D.取得时支付的相关交易费用计入投资收益

20.下列各项中,应当确认为投资收益的有( )。

A.支付与取得交易性金融资产直接相关的费用

B.取得交易性金融资产所支付价款中包含有已宣告但尚未发放的现金股利

C.期末交易性金融资产公允价值变动的金额

D.处置交易性金融资产时售价与账面价值的差额

21.“材料成本差异”账户贷方可以用来登记( )。

A.购进材料实际成本小于计划成本的差额        B.发出材料应负担的超支差异

C.发出材料应负担的节约差异                  D.购进材料实际成本大于计划成本的差额

22.下列各项中,企业需暂估入账的有( )。

A.月末已验收入库但发票账单未到的原材料

B.已发出商品但货款很可能无法收回的商品销售

C.已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的办公楼

D.董事会已通过但股东大会尚未批准的拟分配现金股利

23.下列税金中,应计入存货成本的有( )。

A.由受托方代扣代缴的委托加工直接用于对外销售的商品负担的消费税

B.由受托方代扣代缴的委托加工继续用于生产应纳消费税的商品负担的消费税

C.进口原材料交纳的进口关税

D.一般纳税人进口原材料交纳的增值税

24.某企业为增值税一般纳税人,增值税税率为17%。销售产品领用单独计价包装物一批,该包装物计划成本为5000元,材料成本差异为-2%,产品销售收入150000元(含税),包装物收入5800元(含税),销售款已收,则应作会计处理( )。(不保留小数)

A.借:银行存款 155800  

贷:主营业务收入133162    

应交税费—应交增值税(销项税额)22638

B.借:银行存款155800  

贷:主营业务收入128205    

应交税费—应交增值税(销项税额)22638    

其他业务收入4957

C.借:其他业务成本5100  

贷:周转材料—包装物5000    

材料成本差异100

D.借:其他业务成本4900  

材料成本差异100  

贷:周转材料—包装物5000

25.一般纳税企业委托其他单位加工材料收回后直接对外销售的,其发生的下列支出中,应计入委托加工物资成本的有( )。

A.加工费     B.增值税     C.发出材料的实际成本     D.受托方代收代交的消费税

26.下列各项中,属于材料采购成本的有(  )。

A.材料采购运输途中发生的合理损耗      B.材料入库前的挑选整理费用

C.购买材料的价款                      D.购入材料的运输费

27.下列关于存货盘盈盘亏说法正确的是( )。

A.存货盘盈时,经批准后,存在记入管理费用科目的情况

B.存货盘亏时,经批准后,存在记入管理费用科目的情况

C.企业发生存货盘盈盘亏,会涉及到“待处理财产损溢”科目

D.企业发生存货盘盈盘亏,不会涉及到“其他应收款”科目

28.下列各项中,会引起企业期末存货账面价值变动的有( )。

A.已发出商品但尚未确认销售收入            B.委托外单位加工发出的材料

C.发生的存货盘亏                          D.冲回多计提的存货跌价准备

29.下列各项中,关于企业资产减值的表述正确的有( )。

A.企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,发生减值的,应当计提坏账准备

B.存货期末计价应按照成本与可收回金额孰低计量

C.固定资产期末计价应按照账面价值与可收回金额孰低计量

D.无形资产期末计价应按照账面价值与可收回金额孰低计量

30.下列关于企业存货会计处理的表述中,正确的有( )。

A.存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本

B.存货期末计价应按照成本与可变现净值孰低计量

C.存货采用计划成本核算的,期末应将计划成本调整为实际成本

D.结转商品销售成本的同时不需要转销其已计提的存货跌价准备

31.存货按实际成本计价的企业,发出存货成本的计价方法有(  )。

A.月末一次加权平均法    B.个别计价法     C.移动加权平均法    D.先进先出法

32.下列项目中,应计入企业存货成本的有( )。

A.进口原材料支付的关税            B.自然灾害造成的原材料净损益

C.原材料入库前的挑选整理费用      D.原材料入库后的保管费用

33.下列各项中,关于存货计量的相关表述正确的有( )

A.发出原材料可采用先进先出法计价

B.材料采购过程中发生的保险费应计入材料成本

C.资产负债表日原材料应当按照成本与可变现净值孰低计量

D.外购原材料应当按照实际成本计量

34.下列各项中,企业可以采用的发出存货成本计价方法有( )。

A.先进先出法    B.移动加权平均法     C.个别计价法     D.成本与可变现净值孰低法

35.下列各项中,有关包装物的会计处理表述正确的有(  )。

A.随商品出售不单独计价的包装物成本,计入销售费用

B.生产领用的包装物成本,计入生产成本

C.随商品出售单独计价的包装物成本,计入其他业务成本

D.多次反复使用的包装物成本,根据使用次数分次摊销计入相应成本费用

36.下列各项中,影响企业资产负债表日存货可变现净值的有(  )。

A.存货的账面价值            B.销售存货过程中估计的销售费用及相关税费

C.存货的估计售价            D.存货至完工估计将要发生的成本

37.下列各项中,应计提固定资产折旧的有( )。

A.经营租入的设备                       B.融资租入的办公楼

C.已投入使用但未办理竣工决算的厂房     D.已达到预定可使用状态但未投产的生产线

38.企业计提固定资产折旧时,下列会计分录正确的有( )。

A.计提行政管理部门固定资产折旧:借记“管理费用”科目,贷记“累计折旧”科目

B.计提生产车间固定资产折旧:借记“制造费用”科目,贷记“累计折旧”科目

C.计提专设销售机构固定资产折旧:借记“销售费用”科目,贷记“累计折旧”科目

D.计提自建工程使用的固定资产折旧:借记“在建工程”科目,贷记“累计折旧”科目

39.在采用自营方式建造房屋建筑物时,下列项目中应计入固定资产取得成本的有( )。

A.工程项目耗用的工程物资

B.工程领用本企业商品涉及的增值税销项税额

C.生产车间为工程提供的水、电等费用

D.企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用

40.下列各项中,应通过“固定资产清理”科目核算的有(  )。

A.盘亏的固定资产    B.改扩建的固定资产    C.报废的固定资产   D.毁损的固定资产

41.下列各项中,关于企业固定资产折旧方法的表述正确的有()

A.年限平均法需要考虑固定资产的预计净残值

B.年数总和法计算的固定资产折旧额逐年递减

C.双倍余额递减法不需要考虑固定资产的预计净残值

D.年数总和法不需要考虑固定资产的预计净残值

42.固定资产费用化的后续支出可以计入( )。

A.管理费用     B.制造费用    C.销售费用    D.财务费用

43.下列各项中,关于工业企业固定资产折旧会计处理表述正确的是(  )。

A.基本生产车间使用的固定资产,其计提的折旧应计入制造费用

B.经营租出的固定资产,其计提的折旧应计入其他业务成本

C.建造厂房时使用的自有固定资产,其计提的折旧应计入在建工程成本

D.行政管理部门使用的固定资产,其计提的折旧应计入管理费用

44.下列各项中,影响固定资产折旧的因素有( )。

A.固定资产原价            B.固定资产的预计使用寿命

C.固定资产预计净残值      D.已计提的固定资产减值准备

45.采用自营方式建造固定资产的情况下,下列项目中应计入固定资产成本的有( )。

A.工程耗用原材料

B.工程人员的工资

C.工程领用本企业的商品实际成本

D.企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的费用

46.下列关于固定资产计提折旧的表述中,正确的有( )。

A.提前报废的固定资产,不再补提折旧 

B.固定资产折旧方法的改变属于会计估计变更

C.当月减少的固定资产,当月起停止计提折旧 

D.已提足折旧但仍然继续使用的固定资产不再计提折旧

47.下列各项中,影响固定资产清理净损益的有(  )。

A.清理固定资产发生的清理费用        B.清理固定资产的变价收入

C.清理固定资产的账面价值            D.清理固定资产耗用的材料成本

48.下列关于固定资产的后续支出说法正确的有( )。

A.固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等

B.固定资产的更新改造中,如有被替换的部分,应同时将被替换部分的账面余额从该固定资产原账面价值中扣除

C.企业生产车间发生的不可资本化的后续支出发生的固定资产日常修理费用,计入制造费用科目

D.企业专设销售机构发生的不可资本化的后续支出,计入销售费用科目

49.下列各项固定资产中,应当计提折旧的有(  )。

A.闲置的固定资产               B.单独计价入账的土地

C.经营租出的固定资产           D.已提足折旧仍继续使用的固定资产

50.“固定资产清理”账户的借方登记的项目有( )。

A.转入清理的固定资产账面价值         B.固定资产处置时的变价收入

C.结转的清理净收益                   D.结转的清理净损失

51.下列各项支出应计入无形资产成本的有( )。

A.购入专利权发生的支出           B.购入商标权发生的支出

C.取得土地使用权发生的支出       D.研发新技术在研究阶段发生的支出

52.某企业为改进技术自行研究开发一项无形资产。研究阶段发生支出50万元,开发阶段发生符合资本化条件的支出120万元,不符合资本化条件的支出80万元,研发结束形成无形资产。不考虑相关税费及其他因素,下列各项中,关于上述研发支出的会计处理结果正确的有(  )。

A.计入管理费用的金额为130万元       B.无形资产的入账价值为120万元

C.计入制造费用的金额为80万元        D.无形资产的入账价值为170万元

53.下列关于无形资产的表述中正确的有()

A.寿命不确定的不计提减值准备        B.寿命有限的应进行摊销<,/span>

C.寿命有限的应按生产总量法摊销      D.已计提减值的在以后期间不得转回

54.2017年4月1,丙公司对其以经营租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生以下有关支出:领用生产用材料50万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为8.5万元;辅助生产车间为该装修工程提供的劳务支出为18万元;有关人员工资等职工薪酬为43.5 万元。20171130,该办公楼装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,并按租赁期10年开始进行摊销。假定不考虑其他因素,下列关于丙公司会计处理正确的表述有(  )。

A.装修完工时计入长期待摊费用的金额为120万元

B.装修完工时计入长期待摊费用的金额为111.5万元

C.2017年摊销额为1万元

D.2017年摊销额为0.93万元

55.下列关于无形资产会计处理的表述中,正确的有( )。

A.无形资产均应确定预计使用年限并分期摊销

B.有偿取得的自用土地使用权应确认为无形资产

C.内部研发项目开发阶段支出应全部确认为无形资产

D.无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不得转回

56.下列各项资产减值准备中,一经确认在相应资产持有期间内均不得转回的有(  )。

A.坏账准备    B.固定资产减值准备     C.存货跌价准备    D.无形资产减值准备

三、判断题

1.企业银行存款的账面余额与银行对账单余额因未达账项存在差额时,应按照银行存款余额调节表调整银行存款日记账。( )

T.正确      F.错误

2.准贷记卡透支期限最长为30天,贷记卡的首月最低还款额不得低于其当月透支余额的10%。( )

T.正确   F.错误

3.信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、借记卡两类。()

T.正确   F.错误

4.现金日记账一般由出纳人员根据收付款凭证,按业务发生顺序逐笔登记。( )

T.正确   F.错误

5.银行存款余额调节表不仅可以核对账目,还可以作为调整银行存款账面余额的原始凭证。( )

T.正确   F.错误

6.无法查明原因的现金溢余记入“营业外收入”;无法查明原因的现金短缺记入“营业外支出”。( )

T.正确   F.错误

7.当预付账款小于采购货物所需支付的款项,收到货物时,差额部分记入到应付账款贷方。( )

T.正确   F.错误

8.取得交易性金融资产实际支付的价款包含已宣告但尚未分派的现金股利或利润,应单独作为应收股利处理。( )

T.正确   F.错误

9.企业收到的押金应通过其他应收款核算。( )

T.正确   F.错误

10.企业的预付账款,如因供货单位破产而无望再收到所购货物的,应将该预付账款转入其他应收款,并计提坏账准备。( )

T.正确   F.错误

11.企业采购材料按合同的规定向供应单位预付款项时,应在“预付账款”科目核算。( )

T.正确   F.错误

12.对于企业通过证券公司购入上市公司股票所形成的股权投资取得的现金股利,应借记“其他货币资金—存出投资款”科目。()

T.正确   F.错误

13.收回以前的转销的坏账损失,会导致坏账准备余额增加。( )

T.正确   F.错误

14.企业在确定应收账款减值的核算方式时,应根据企业实际情况,按照成本效益原则,在备抵法和直接转销法之间合理选择。

T.正确   F.错误

15.企业确实无法收回的应收款项经批准作为坏账损失时,一方面冲减应收款项,另一方面确认资产减值损失。( )

T.正确   F.错误

16.出售交易性金融资产时,要将原先计入"公允价值变动损益"科目的金额转入"资本公积--其他资本公积"科目( )

T.正确   F.错误

17.公司在处置交易性金融资产时,处置价款与交易性金融资产账面价值的差额会影响当期损益,原公允价值变动损益结转的会计处理也会影响当期损益的金额(   )

T.正确   F.错误

18.企业取得交易性金融资产时,支付给证券交易所的手续费和佣金应计入其初始确认金额(  )

T.正确   F.错误

19.企业出售交易性金融资产时,应将其出售时实际收到的款项与其账面价值之间的差额计入当期投资损益,同时,将原计入公允价值变动损益的该金融资产的公允价值变动转出,计入当期投资损益。(  )

T.正确   F.错误

20.交易性金融资产按公允价值进行后续计量,且公允价值变动计入当期损益。( )

T.正确   F.错误

21.交易性金融资产持有期间,投资单位收到投资前被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利时,应确认投资收益。(  )

T.正确   F.错误

22.交易性金融资产处置时,只需要将公允价值变动损益当期的发生额转入投资收益科目即可。( )

T.正确   F.错误

23.出售交易性金融资产时,应将原计入公允价值变动损益的公允价值变动金额转入营业外收支。( )

T.正确   F.错误

24.月末货到单未到的入库材料应按暂估价入账,并于下月初用红字冲销原暂估入账金额。(  )。

T.正确   F.错误

25.存货发出采用先进先出法计价,在存货物价持续上涨的情况下,将会使企业的期末存货升高,当期利润增加。( )

T.正确   F.错误

26.企业对包装物采用计划成本核算,对于随同商品出售而不单独计价的包装物,企业应在发出该包装物时,按计划成本计入销售费用。( )

T.正确   F.错误

27.企业采用计划成本进行材料日常核算时,月末分摊材料成本差异时,超支差异计入“材料成本差异”科目的借方,节约差异计入“材料成本差异”的贷方。( )

T.正确   F.错误

28.委托加工物资收回后,用于连续生产的,委托方应将交纳的消费税计入委托加工物资的成本。( )

T.正确   F.错误

29.采用售价金额核算法核算库存商品时,期末结存商品的实际成本为本期商品销售收入乘以商品进销差价率。( )

T.正确   F.错误

30.为简化核算,对那些发票账单尚未到达的入库材料,月末可以暂时不进行会计处理,待收到发票账单时,再按实际价款进行会计处理。( )

T.正确   F.错误

31.原材料采用计划成本核算的,无论是否验收入库,都要先通过“材料采购”科目进行核算。( )

T.正确   F.错误

32.采用月末一次加权平均法的只在月末一次计算加权平均单价,比较简单,有利于简化成本计算工作。( )

T.正确   F.错误

33.采用先进先出法时,当市场上的物价持续上涨时,期末的成本最接近于市价,而发出成本偏低,会高估企业当期利润和库存商品的价值,反之,会低估企业的当期利润和库存商品的价值。( )

T.正确   F.错误

34.商品流通企业在采购商品过程中发生的运杂费等进货费用,应当计入存货采购成本。进货费用数额较小的,也可以在发生时直接计入当期费用。( )

T.正确   F.错误

35.企业采用计划成本核算原材料,平时收到原材料时应按实际成本借记“原材料”科目,领用或发出原材料时应按计划成本贷记“原材料”科目,期末再将发出材料和期末结存材料调整为实际成本。( )

T.正确   F.错误

36.企业租入包装物支付的押金应计入其他业务成本。( )

T.正确   F.错误

37.企业采用计划成本对材料进行日常核算,应按月分摊发出材料应负担的成本差异,不应在季末或年末一次计算分摊。( )

T.正确   F.错误

38.某企业某工序上有甲乙两台机床,其中甲机床型号较老,自乙机床投入使用后,一直未再使用且已不具备转让价值。乙机床是甲机床的替代产品,目前承担该工序的全部生产任务。那么甲机床不应确认为企业的固定资产。( )

T.正确   F.错误

39.企业当月新增加的固定资产,当月不计提折旧,自下月起计提折旧,当月减少的固定资产,当月仍计提折旧。(  )

T.正确   F.错误

40.固定资产日常修理支出不增加固定资产价值,固定资产更新改造支出,都应当增加固定资产价值。( )

T.正确   F.错误

41.对于已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,待办理竣工决算后,若实际成本与原暂估价值存在差异的,应调整已计提折旧。( )

T.正确   F.错误

42.企业购入不需要安装的生产设备,购买价款超过正常信用条件延期支付,实质具有融资性质的,应当以购买价款的现值为基础确定其成本。( )

T.正确   F.错误

43.企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应记入“固定资产”单独核算。( )

T.正确   F.错误

44.固定资产盘盈先通过“待处理财产损溢”科目,批准后再转入“营业外收入”科目中。( )

T.正确   F.错误

45.已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产不应计提折旧。( )

T.正确   F.错误

46.企业以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应记入“管理费用”科目。( )

T.正确   F.错误

47.盘盈的固定资产,应按重置成本确定其入账价值。( )

T.正确   F.错误

48.固定资产的各组成部分具有不同使用寿命、适用不同折旧率的,应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。( )

T.正确   F.错误

49.与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,应当改变固定资产折旧方法,并作为会计估计变更进行会计处理。( )

T.正确   F.错误

50.对于为购建固定资产发生的借款利息支出,在竣工决算前发生的,应予以资本化,将其计入固定资产的建造成本;在竣工决算后发生的,则应作为当期费用处理。( )

T.正确   F.错误

51.专门用于生产某产品的固定资产,其所包含的经济利益通过所生产的产品实现的,该固定资产的折旧额应计入产品成本。( )

T.正确   F.错误

52.企业无法可靠区分研究阶段和开发阶段支出的,应将其所发生的研发支出全部资本化计入无形资产成本。( )

T.正确   F.错误

53.商誉不具有实物形态,且属于非货币性长期资产,因此商誉应作为无形资产核算。( )

T.正确   F.错误

54.企业自行设计并注册使用的商标权属于无形资产。(  )

T.正确   F.错误

55.对于企业取得的所有无形资产,均应当按期摊销。( )

T.正确   F.错误

56.专门用于生产某产品的无形资产,其所包含的经济利益通过所生产的产品实现的,该无形资产的摊销额应计入产品成本。( )

T.正确   F.错误

57.寿命有限的无形资产,如无法可靠确定预期经济实现的方式,应采用直线法摊销。()

T.正确   F.错误

58.使用寿命确定的无形资产在取得的当月开始摊销,处置无形资产的当月不再摊销。( )

T.正确   F.错误

59.使用寿命确定的无形资产应进行摊销,使用寿命不确定的无形资产不应摊销。( )

T.正确   F.错误

四计算分析题

1

甲公司为一家上市公司,有关的资料如下:

12018417,从上海证券交易所购入A上市公司股票100万股,每股8元,另发生相关的交易费用2万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.12万元,并将该股票划分为交易性金融资产。

22018720A公司宣告发放现金股利,甲公司应确认40万元。

32018725,甲公司收到该笔现金股利。

420181231,该股票在证券交易所的收盘价格为每股7.7元。

52019420A公司宣告发放现金股利,甲公司应确认40万元。

62019427,甲公司收到该笔现金股利。

72019510,将所持有的该股票全部出售,所得价款825万元。

要求:根据上述资料,回答下列(1)~(3)题。

1.下列说法正确的是( )。

A.购入交易性金融资产时发生的交易费用计入其成本

B.交易性金融资产的入账价值是800万元

C.购入交易性金融资产时发生的交易费用计入投资收益

D.交易性金融资产的入账价值是802万元

2.关于甲公司2018年的会计处理,下列说法正确的是( )。

A.2018年7月20,对于A公司发放的现金股利,甲公司确认为投资收益

B.2018年年末,确认公允价值变动损失30万元

C.2018年年末,该交易性金融资产的账面价值是770万元

D.2018年度,该投资对损益的影响金额是10万元

3.关于2019年的会计处理,下列说法正确的是( )。

A.2019年应该确认的投资收益是55万元

B.2019年影响当期损益的金额是93.58万元

C.处置时应该确认的投资收益是23.58万元

D.处置时应该确认的损益金额是53.58万元

2

甲公司2017年至2018年发生如下与股票投资有关的业务(购入的股票准备随时变现,划分为交易性金融资产):

1201741,从上海证券交易所购入A上市公司(以下简称A公司)的股票4 000股,每股买入价为9元,其中0.25元为已宣告但尚未分派的现金股利。另支付相关交易费用360元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为21.6元。

22017418,收到A公司分派的现金股利。

320171231,该股票的每股市价下跌至8元。

4201823,出售持有的A公司股票1 000股,实得价款7 000元。

52018415A公司宣告分派现金股利,每股派发0.1元。

62018430,收到派发的现金股利。

720181231A公司的每股股票市价为8.5元。

要求:根据上述资料,回答下列问题。

1.根据上述资料,甲公司取得交易性金融资产的入账价值是( )元。

A.36000          B.35000         C.35360       D.36360

2.根据上述资料,201823对出售的交易性金融资产部分,甲公司确认的处置损益是( )元。

A.-1636.79      B.-750          C.-363.21         D.-886.79

3.根据上述资料,对未出售的交易性金融资产部分,甲公司的会计处理正确的是( )。

A.2018年4月15,确认投资收益300

B.2018年4月15,冲减交易性金融资产成本300

C.2018年年末确认公允价值变动收益1500

D.2018年年末确认公允价值变动损失1500

3

某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,原材料采用实际成本核算,采用月末一次加权平均法计算发出材料成本。20175月发生有关交易或事项如下:

1)月初结存甲材料2000千克,每千克实际成本300元,10日购入甲材料500千克, 每千克实际成本为320元,25日发出甲材料1800千克,其中用于仓库日常维修500千克,财务部房屋日常维修300千克,其余材料用于产品生产。

2) 月末,计提固定资产折旧费1650000元,其中车间管理用设备折旧100000元、 企业总部办公大楼折旧800000元、行政管理部门用汽车折旧50000元、专设销售机构房屋折旧700000元。

3)本月发生生产车间固定资产维修费42120元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为7160.4元,款项以银行存款支付。

431日,对计入"待处理财产损溢"科目的资产盘亏原因进行了查实,其中,原材料盘盈30000元属于收发计量错误,固定资产盘亏净损失100000元属于偶发性意外事项,现金短缺10000元无法查明原因。

要求:

根据上述资料,回答下列各小题。

1.根据初期资料,资料(1),该企业发出甲材料的每千克实际成本为( )元。

A.310         B.304        C.320          D.300

2.根据资料(1),下列各项中,领用甲材料的会计处理结果正确的是( )

A.计入管理费用243 200       B.计入生产成本304 000

C.计入财务费用91 200        D.计入在建工程152 000

3.根据资料(2),下列各项中,该企业计提固定资产折旧的会计处理正确的是( )

A.制造费用增加100 000        B.管理费用增加950 000

C.销售费用增加700 000        D.管理费用增加850 000

4.根据资料(3)下列各项中,关于生产车间固定资产日常维修费处理正确的是 ( )

A.借:在建工程42120 应交税费—应交增值税(进项税额)7160.4 贷:银行存款49280.4

B.借:营业外支出42120 应交税费—应交增值税(进项税额)7160.4 贷:银行存款49280.4

C.借:生产成本42120 应交税费—应交增值税(进项税额)7160.4 贷:银行存款49280.4

D.借:管理费用42120 应交税费—应交增值税(进项税额)7160.4 贷:银行存款49280.4

5.根据资料(4)下列各项中,表述正确的是()。

A.原材料盘盈30000元计入“管理费用”科目核算

B.固定资产盘亏损失100000元计入“营业外支出”科目核算

C.现金短缺10000元计入“管理费用”科目核算

D.因资料(4)的事项,月末管理费用减少20000